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ALLRIS - Vorlage

Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2023/006/0126-1

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan, sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024.

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Sachverhalt

Als Anlage ist die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2024 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan) beigefügt.  Der Stellenplan 2024 sowie die Darstellung der einzelnen Investitionen sind dem Vorbericht angefügt. 

 

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Im Stellenplan 2024 der Gemeinde Stapelfeld sind insgesamt 24,833 Stellen ausgewiesen.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von 1.464.400  (2023 = 1.099.600 €) in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Die Personalkosten sind den jeweiligen Kostenträgern - Kindertagesstätte und Bauhof -zugeordnet.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2024 vom 25.09.2023 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 26,50 % sowie die Amtsumlage mit 19,0 % berechnet.

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2024 für die Grundsteuer A 304 %, für die Grundsteuer B 370 % sowie für die Gewerbesteuer 312 %.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

Ergebnishaushalt

Brandschutz - 126000                                                                                          100.000 
- Umbau Treppe zum Materiallager vom Vorratsraum in die Fahrzeughalle
- Abtrennung und Herstellung einer neuen Damenumkleide
- Umbau der Lüftungsanlage
- Verlegung der Abgasabsauganlage für das neue Feuerwehrfahrzeug

Jugendfeuerwehr
Zuschuss erhöht auf                                                                                                  1.700 
Kleidung                                                                                                                     3.300 

Kita - 365000
Hier wurde bei den Personalkosten der tarifliche Abschluss in Höhe von 5,5 % Erhöhung sowie 3 % für Unvorhergesehenes eingerechnet. Hinzu kommt die zu zahlende tariflich vereinbarte SuE-Zulage. Außerdem wurden 2 PiA-Auszubildende mit berücksichtigt.
Daher der Anstieg in Höhe von 356.600  (2023 981.300€ auf 2024 1.337.900€).

Wichtig: geänderte Ansätze in den Teilplänen 365000/361100 und 3612000 jeweils Ertrag (Kita Förderung) und Aufwand (Wohngemeindeanteil) wurden nachdem Finanzausschuss angepasst. 

Verwaltungskostenerstattung an Amt                                                                     54.000 
Telefonanlage                                                                                                           2.000 
Möbel                                                                                                                      10.000 
Garderobe (Alle Gruppen)                                                                                        5.000 
Werbung, Flyer etc.                                                                                                12.000 

LUGM - 111900
Sanierung bei Wohnungswechsel                                                                           10.000 

Sportstätten - 424000
Beleuchtung/Flutlicht Umrüstung LED                                                                   40.000 
Renovierung Umkleideräume und Duschen                                                          20.000 
Renovierung Küche Vereinsgaststätte                                                                    5.000 

Regenentwässerung - 538000
Spülen, TV GG Stapelfeld Braak                                                                           20.000 

Gemeindestraßen - 541000
vorsorgl. für Straßensanierung                                                                            200.000 
inkl. Durchgang Trummenreinigung, Sandfänge                                                     4.000 

 

Wesentliche Änderung NEU hinzugekommen; Beratung im FA 20.11.2023

Fernwärme - 534000 (neuer Kostenträger)
Zuschuss zum ausgleichen der Jahresfehlbeträge 2022+2023                              725.000  

 

Finanzhaushalt - Investitionen

LUGM - 111900
Grunderwerb vom Schulverband                                                                        1.376.500 
Grundstücksveräußerung an Schulverband                                                          451.000 
VE in 2024 Grunderwerb                                                                                    1.000.000 

Brandschutz - 126000 
Fahrzeug                                                                                                                320.000 
Sammelposten                                                                                                         15.000 
Ausrüstung                                                                                                               10.000 
2 Abbiegeassistenten                                                                                                 4.000 
Förderung                                                                                                                 - 3.000 

Jugendfeuerwehr
Sammelposten                                                                                                           5.000 

Spielplätze - 366100
Spielgeräte                                                                                                             100.000 

Sportstätten - 424000
Ballfangzaun                                                                                                            50.000 

Straßenbeleuchtung - 541100
Straßenbeleuchtung                                                                                                10.000 
 

Öffentliches Grün-und Landschaftsbau - 551000
Boulebahn                                                                                                               20.000  
Förderung                                                                                                             - 16.000 

Bauhof - 573500
Maschinen                                                                                                               30.000 
Sammelposten/Werkzeug/Kleingeräte                                                                    15.000 

 

Der Ergebnisplan 2024 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                               9.779.000 

Gesamtbetrag der Aufwendungen:               10.115.200 

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                  - 336.200 

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2024 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 1.275.00 € aus.

 

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt derzeit rd. 10.700.000 €.

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Finanz. Auswirkung

 Siehe Darstellung Sachverhalt.

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Anlagen

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