Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2018/006/045
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Stefan Lorenz
- Aktenzeichen:
- 20.20.60
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Finanzausschuss der Gemeinde Stapelfeld
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20.11.2018
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Erledigt
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Gemeindevertretung Stapelfeld
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26.11.2018
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2019 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2019.
Der Haushaltsplan 2019 wurde erstmalig mit der neuen Finanzsoftware erstellt. Dieses hat einige Änderungen zur Folge. Der Haushalt wurde entsprechend der der Verwaltungsgliederung in 3 Teilhaushalte (= 3 Fachbereiche) gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.
Weiterhin werden noch nicht die Ansätze des Vorjahres (2018) dargestellt, hier muss noch eine Überleitung erfolgen. Die Ergebnisse des Jahres 2017 können ebenfalls nicht dargestellt werden, hierzu wird auf den bereits beschlossenen Jahresabschluss verwiesen.
Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.
Im Stellenplan 2019 der Gemeinde Stapelfeld sind insgesamt 21,282 Stellen ausgewiesen. Im Vorjahr 2018 waren es 21,219 Stellen. Danach ergibt sich eine Erhöhung um 0,063 Stellen.
Personalaufwendungen wurden in Höhe von 1.011.100 € (2018 = 1.001.300 €) in den Haushaltsplan 2019 eingestellt.
Die Personalkosten sind den jeweiligen Kostenträgern - Kindertagesstätte – und – Bauhof -zugeordnet worden.
Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:
Ergebnishaushalt
Gemeindestraßen – Sanierungsmaßnahmen 300.000 €
Straßenbeleuchtung – Austausch von Lampenköpfe (LED) 30.000 €
Kratzmann´sche Kate – Malerarbeiten, Sanierung Reetdach 30.000 €
Finanzhaushalt - Investitionen
Einsatzschutzkleidung, techn. Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr 20.000 €
Erweiterung der Straßenbeleuchtung 25.000 €
Mobiliarerneuerung in der Kratzmann´schen Kate 15.000 €
Die Ansätze im Kostenträger 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2019 ermittelt worden.
Die Kreisumlage wurde mit 31,25 % sowie die Amtsumlage mit 15,0 % berechnet.
Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:
Gesamtbetrag der Erträge: 7.399.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen: 7.227.500 €
ergibt einen Jahresüberschuss: 171.600 €
Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 6.241.400 Euro aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:
Zeile im
Finanzplan:
44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 158.600 €
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 6.400.000 €
Liquide Mittel 6.241.400 €
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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11,5 kB
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8,2 MB
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3
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65,8 kB
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60,5 kB
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